《会计信息系统审计》
    结合我国当前会计信息系统审计工作实践,重点介绍了会计信息系                          统审计内容、审计数据采集与分析的技术方法,以及相关会计软件和审计软件的原理和操作方法。

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《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》

                               专业认证成为组织管理者衡量专业人员能力素质的标准之一。国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证,拥有CIA资格可以作为内部审计专家的标志。自从中国内部审计协会于1998年11月首次引进中国并在广州成功举办第一次CIA考试以来,受到来自内部审计和其它相关行业的青睐,参考人数逐年增加。需要考生注意的是,CIA考试由IIA命题和阅卷,本身只有考试大纲,并没有配套教材。


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CIA考试教材红皮书精要解读《国际内部审计专业实务框架》

                               《国际内部审计专业实务框架》(以下简称《框架》)是国际公认的内部审计专业实务标准体系。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》,学习和掌握最新的国际内部审计专业实务标准、方法及最佳实践。 


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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(第一部分)
    本书是由中国审计网www.shenji.cn旗下的中审网校www.auditcn.com                            结合近年考试趋势变化精心筛选,并结合最新的IIA实务公告的指引进行重新整理,本书分三册,(一)内部审计在治理、风险和控制中的作用;(二)实施内部审计业务;(三)经营分析与信息技术,每部分一册,每册600题,每题配有参考答案与解题思路。

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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(第二部分)
    本书是由中国审计网www.shenji.cn旗下的中审网校www.auditcn.com                            结合近年考试趋势变化精心筛选,并结合最新的IIA实务公告的指引进行重新整理,本书分三册,(一)内部审计在治理、风险和控制中的作用;(二)实施内部审计业务;(三)经营分析与信息技术,每部分一册,每册600题,每题配有参考答案与解题思路。

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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(第三部分)
    本书是由中国审计网www.shenji.cn旗下的中审网校www.auditcn.com                            结合近年考试趋势变化精心筛选,并结合最新的IIA实务公告的指引进行重新整理,本书分三册,(一)内部审计在治理、风险和控制中的作用;(二)实施内部审计业务;(三)经营分析与信息技术,每部分一册,每册600题,每题配有参考答案与解题思路。

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《计算机审计实务操作》
                               本书是在分析总结实际审计工作经验的基础上编写而成的,目的是为审计工作者提供具有现实指导意义的操作技能。本书以计算机

在审计中的应用操作为核心,全面介绍审计实务操作的技术、方法及存在问题,侧重于指导实际工作、解决实际问题。为了便于读者学习,本书还配有一张光盘,提供了一套完整的审计软件及审计实验数据。

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